Metų uždarymas
Užduotis: Įvesti metų uždarymą Didžiojoje Knygoje.
Sąlygos: Nurodykite periodą, kurį norėsite uždaryti ir įveskite metų uždarymo operaciją DK žurnale.
Darbo eiga:
- “Nustatymai” → “Bendrieji” → “Parametrai”. Pasirinkite parametrą “Fiskalinių metų uždarymas”, nurodykite periodą ir sąskaitą. Įvedant metų uždarymo operaciją šie nustatymai bus įkelti pagal nutylėjimą.
- “Apskaita” → “Didžioji knyga” → “DK žurnaliniai įrašai” → “Sukurti naują”.
Nurodykite žurnalą, įveskite aprašymą, datas. Spauskite “Skaičiuoti fiskalinio periodo uždarymo įrašus” :
Jeigu buvo aprašyti parametrai, programa užpildys periodą ir sąskaitą. Spauskite “Skaičiuoti”:
Jeigu reikia kito periodo, nurodykite reikiamas datas, Dk sąskaitą ir spauskite “Skaičiuoti”.
Po šio veiksmo pajamų ir sąnaudų sąskaitų likutis pakinta, kas buvo debete - kredituojama, kad buvo kredite debetuojama. Pajamų ir sąnaudų skirtumas pavaizduojamas 3900 sąskaitoje:
!!Po šių veiksmų bandomojo balanso formoje ( “Apskaita” →Didžioji knyga” → “Ataskaitos” → "Bandomasis balansas”) bus matomos pajamų ir sąnaudų apyvartos, bei jų skirtumas.
ERP Akademija