Mokesčių klasifikatorių galima bet kada koreguoti – atnaujinti PVM balansinę sąskaitą, nustatyti atvirkštinį apmokestinimą ir uždrausti sąskaitų faktūrų informacijos perdavimą į i.SAF.
1.1 Gautino ar mokėtino PVM balansinę sąskaitą:

1.2 Nustatyti atvirkštinį apmokestinimą:

Jeigu mokesčių klasifikatoriaus balansinė sąskaita turi būti išskaidoma į kelias sąskaitas (pvz., viena – PVM daliai, kita – sąnaudoms), sukurti atskiras mokesčių klasifikatoriaus korteles.
1.3 Nustatyti požymį traukti arba netraukti sąskaitų faktūrų informaciją į i.SAF registrą.

Požymis turi būti uždėtas „Formuoti į i.SAF registrą“, jei sąskaitų faktūrų informaciją reikia traukti į i.SAF.
1.4 Įmonės lygyje nurodyti DK sąskaitas, jeigu reikia naudoti kitokias sąskaitas nei globaliu (visoms įmonėms) lygiu, pavyzdžiui, detalizuotas konkrečiai įmonei.

1.5 Užtikrinti, kad klasifikatorius būtų traukiamas į „GPM registrą“ – pažymėti „Formuoti GPM registrą“ ir nurodyti išmokos klasę, kodą, natūros tipą 1(A/N) bei, ar „GPM suma dengta savo lėšomis“.
