Metų uždarymas

Įvesti metų uždarymą Didžiojoje knygoje (DK), nurodyti uždaromą periodą ir įvesti metų uždarymo operaciją DK žurnale.

  1. Eiti į „Nustatymai“ → „Bendrieji“ → „Parametrai“.
  2. Pasirinkti parametrą „Fiskalinių metų uždarymas“.
  3. Nurodyti uždaromą periodą ir sąskaitą.
  4. Išsaugoti nustatymus.
  5. Įvesti metų uždarymo operaciją DK žurnale – nustatyti parametrai automatiškai įkelti pagal nutylėjimą.

Darbo eiga:

  1. “Nustatymai” → “Bendrieji” → “Parametrai”. Pasirinkite parametrą “Fiskalinių metų uždarymas”, nurodykite periodą ir sąskaitą. Įvedant metų uždarymo operaciją šie nustatymai bus įkelti pagal nutylėjimą. dk Paspausti mygtuką „Pridėti“, norint sukurti naują fiskalinių metų uždarymo parametro reikšmę.
    dk Nurodyti fiskalinių metų pradžios mėnesį, fiskalinių metų rezultato datą ir pasirinkti fiskalinių metų rezultato sąskaitos kodą.
    dk dk
  2. Eiti į „Apskaita“ → „Didžioji knyga“ → „DK žurnaliniai įrašai“. Pasirinkti „Sukurti naują“. Nurodyti žurnalą, įvesti aprašymą ir operacijos datas.Paspausti „Skaičiuoti fiskalinio periodo uždarymo įrašus“. dk Jeigu buvo aprašyti parametrai, programa užpildys periodą ir sąskaitą. Spauskite “Skaičiuoti”: dk Jeigu reikia kito periodo, nurodykite reikiamas datas, Dk sąskaitą ir spauskite “Skaičiuoti”. Po šio veiksmo pajamų ir sąnaudų sąskaitų likutis pakinta, kas buvo debete - kredituojama, kad buvo kredite debetuojama. Pajamų ir sąnaudų skirtumas pavaizduojamas 3900 sąskaitoje: dk

Po šių veiksmų atidaryti bandomojo balanso formą („Apskaita“ → „Didžioji knyga“ → „Ataskaitos“ → „Bandomasis balansas“) ir peržiūrėti pajamų bei sąnaudų apyvartas bei jų skirtumą.

ERP moduliai