Pirkimo grąžinimas

Įvesti naują pirkimo grąžinimo dokumentą (bazine valiuta), gautą iš tiekėjo, sukuriant dokumentą Nr. PGR000015 ir užregistruojant grąžinamą prekę „Virdulys“ (2 vnt.), priskiriant padalinį „Demo“ bei nurodant vieneto kainą 64,27 EUR.

Sąskaita1 Pirkimo grąžinimas galimas dviem būdais:

A) “Pirkimai“ → “Pirkimų sąskaitos” spausti mygtuką “Sukurti naują” ir pasirinkti dokumento tipą “Grąžinimas”.

B) “Pirkimai“ → “Pirkimų sąskaitos” → pirkimų sąraše pažymėti varnele pirkimo dokumentą (kurio atžvilgiu bus formuojamas pirkimo grąžinimas) ir spauskite mygtuką “Kopijuoti”.

Pirmuoju atveju visų duomenų įvedimas rankinis. Atruoju atveju grąžinimo detalios eilutės užpildomos automatiškai naudojant pirkimo dokumento duomenis.

Darbo eiga "A":

  1. “Pirkimai“ → “Pirkimų sąskaitos” spausti mygtuką “Sukurti naują” ir pasirinkti dokumento tipą “Grąžinimas”: Sąskaita2
  2. Formoje “Nauja pirkimų sąskaita” pasirinkti klientą “UAB Vasarėlė“. Įvesti sąskaitos faktūros numerį “PGR000015“ bei dokumento ir operacijos datas. Spausti "Išsaugoti": Sąskaita3

    Parinkus reikšmę lauke “Operacijos data” automatiškai užsipildomas laukas “Dokumento data”. Parinkus reikšmę lauke “Dokumento data”, laukas “Operacijos data” turi būti koreguojamas ranka, priešingu atveju šiame lauke liks dokumento kūrimo data.

  3. Skiltyje “Detalios eilutės” spausti “Pridėti eilutę”: Sąskaita4
  4. Užpildyti detalios eilutės duomenis: padalinys “Demo”, prekė “Virdulys”, mato vienetas “vnt“, kiekis “2”, kaina - “64,27”. Spausti mygtuką “Išsaugoti”: Sąskaita5
  5. Suvedus reikiamus duomenis spauskite mygtuką “Registruoti”: Sąskaita6 Registruota informacija perkeliama į didžiąją knygą, atsargų likučius ir klientų skolas: Sąskaita7
  6. Pirkimo grąžinimas sukurtas.

Darbo eiga "B":

  1. “Pirkimai“ → “Pirkimų sąskaitos” sąraše pažymėti varnele pirkimo dokumentą (kurio atžvilgiu bus formuojamas pirkimo grąžinimas) ir spausti mygtuką “Kopijuoti”. Sąskaita8

    Pirkimo dokumento kopijavimas galimas ir dokumento viduje veiksmų sąraše pasirinkus veiksmą "Kopijuoti".

  2. Formoje “Kopijuoti” parinkti dokumento tipą “Pirkimo grąžinimas“. Įvesti dokumento numerį “PGR000015“, dokumento bei operacijos datas ir spausti "Kopijuoti": Sąskaita9 Po šio veiksmo sukuriamas automatiškai naujas pirkimo grąžinimo dokumentas būsena - "Naujas": Sąskaita10 Jeigu grąžinamas visas pirktas kiekis, pažymėti dokumentą varnele ir spausti mygtuką "Registruoti" ir spausti mygtuką "Vykdyti": Sąskaita13 Jeigu grąžinamas dalinis kiekis, sukurtame dokumente pekoreguoti detalios eilutės kiekį ir tuomet spausti mygtukus "Saugoti" ir "Registruoti": Sąskaita11 Sąskaita12

  3. Registruota informacija perkeliama į didžiąją knygą, atsargų likučius ir klientų skolas: Sąskaita14

  4. Pirkimo grąžinimas sukurtas, įrašas užregistruotas Didžiojoje knygoje. Sąskaita14

    Rivile ERP moduliai