Sudengimas, kai mokėjimo ir SF dokumento valiutos skiriasi

Užduotis: Atlikti dokumentų sudengimą, kai mokėjimo ir sąskaitos faktūros sumų valiutos skiriasi.

Sąlygos: Suformuoti naują pirkimo sąskaitą faktūrą USD valiuta tiekėjo UAB Paupys. Suformuoti mokėjimą tiekėjui UAB Paupys bazine (EUR) valiuta. Šiuos dokumentus sudengti.

Darbo eiga:

  1. Sukurti valiutinę pirkimo sąskaitą faktūrą. Detalus aprašymas čia: Valiutinės SF sukūrimas. Sudengima1

  2. Sukurti mokėjimą bazine valiuta. Detalus aprašymas čia: Mokėjimo sukūrimasSudengima2

  3. “Apskaita”“Skolos ir mokėjimai”“Skolų tikslinimas” spauskite “Sukurti naują”.

  4. Atsidariusiame lange parinkite: datą, žurnalą ir spauskite mygtuką "Išsaugoti". ​ Sudengima3

  5. Įkelkite mygtuku "Pridėti eilutę" skolos ir mokėjimo dokumentus: ​ Sudengima4

Valiutinėje eilutėje lauke "Suma, Baz." reikšmę bazine valiuta įvesti rankiniu būdu.

Sudengima5

  1. Skolų tikslinimo įrašai susidengs automatiškai, pažymėjus varnele eilutes ties lauku "Ar sudengti?" ​ Sudengima6

Susidarius valiutos nuokrypiui (pelnui ar nuostoliui) sistema nuokrypių įrašą sukuria ir sudengia automatiškai.

Sudengima7

ERP Akademija